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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000310
Monto de la Factura
₲ 3.952.900
Nro. Solicitud de Transferencia
106409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.759.135

Retención DNCP
₲ 14.087
Retención IVA
₲ 107.807
Retención Renta
₲ 71.871
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-122849
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.607.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304424
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado