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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-50710
Monto Contrato
₲ 62.543.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.069.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.012.456

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229856
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica