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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
72990
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
631
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52922
Monto Contrato
₲ 7.415.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.086.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.086.078

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud