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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008232
Monto de la Factura
₲ 7.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116939
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.770.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-52217
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.171.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.135.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica