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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 5.229.828
Nro. Solicitud de Transferencia
61462
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.229.828

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-51116
Monto Contrato
₲ 38.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.757.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.687.708

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230063
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales