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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.086.407

Retención DNCP
₲ 19.047
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 147.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-163213
Monto Contrato
₲ 36.511.737
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.477.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.477.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352316
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial para Actos de Graduación
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado