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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 20.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.590.226

Retención DNCP
₲ 73.411
Retención IVA
₲ 561.818
Retención Renta
₲ 374.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154427
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehículo
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado