Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152973
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.059.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.059.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
