Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152973
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.059.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.059.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
