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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000628
Monto de la Factura
₲ 7.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.842.315

Retención DNCP
₲ 25.640
Retención IVA
₲ 196.227
Retención Renta
₲ 130.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152973
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.059.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.059.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado