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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005869
Monto de la Factura
₲ 20.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.040.558

Retención DNCP
₲ 71.351
Retención IVA
₲ 546.055
Retención Renta
₲ 364.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154982
Monto Contrato
₲ 107.016.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.677.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.677.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado