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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 4.994.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.203

Retención DNCP
₲ 17.797
Retención IVA
₲ 136.200
Retención Renta
₲ 90.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155778
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.746.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.746.966

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340898
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Generadores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado