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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0036898
Monto de la Factura
₲ 4.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.671.959

Retención DNCP
₲ 17.495
Retención IVA
₲ 135.273
Retención Renta
₲ 135.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155120
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.631.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.343.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado