Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006040
Monto de la Factura
₲ 10.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.419

Retención DNCP
₲ 39.199
Retención IVA
₲ 299.989
Retención Renta
₲ 199.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154690
Monto Contrato
₲ 103.083.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.124.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.124.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado