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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006391
Monto de la Factura
₲ 14.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.713.157

Retención DNCP
₲ 51.388
Retención IVA
₲ 393.273
Retención Renta
₲ 262.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154690
Monto Contrato
₲ 103.083.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.124.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.124.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340961
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado