Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000379
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.040.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            182827
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.976.460
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.632
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 492.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 492.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ 
        
                                    RUC
                            
            2507789-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28008-21-209618
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.540.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.149.983
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.149.983
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393655
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y reparación de edificios
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Universidad Nacional de Canindeyu
        