Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152945
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.964.293
Retención DNCP
₲ 11.111
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 85.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28008-21-206500
Monto Contrato
₲ 50.114.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.155.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.155.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392897
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu