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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028802
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.036

Retención DNCP
₲ 1.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
153/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146962
Monto Contrato
₲ 29.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.136.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.136.218

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3