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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007620
Monto de la Factura
₲ 7.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.065.795

Retención DNCP
₲ 26.478
Retención IVA
₲ 202.636
Retención Renta
₲ 135.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145220
Monto Contrato
₲ 82.693.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.474.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.474.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323062
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4