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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 2.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.971

Retención DNCP
₲ 7.984
Retención IVA
₲ 57.027
Retención Renta
₲ 38.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HORTENCIA BEATRIZ TORRES CHAMORRO
RUC
5503504-3
Número de Contrato
30/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136623
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.265.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.265.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS FRIGORIFICAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5