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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 13.945.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.261.489

Retención DNCP
₲ 49.695
Retención IVA
₲ 380.320
Retención Renta
₲ 253.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137615
Monto Contrato
₲ 128.701.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.392.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5