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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027546
Monto de la Factura
₲ 3.278.420
Nro. Solicitud de Transferencia
160767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.117.718

Retención DNCP
₲ 11.683
Retención IVA
₲ 89.411
Retención Renta
₲ 59.608
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
118/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144427
Monto Contrato
₲ 20.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.578.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.578.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3