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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 15.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.930.415

Retención DNCP
₲ 55.948
Retención IVA
₲ 428.182
Retención Renta
₲ 285.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135913
Monto Contrato
₲ 78.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.366.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.366.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318691
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADOS DE RED INFORMATICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1