Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.109
Retención DNCP
₲ 1.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141777
Monto Contrato
₲ 65.014.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
