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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.091

Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141630
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.046.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.046.365

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales, Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4