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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 744.900
Nro. Solicitud de Transferencia
190480
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.191

Retención DNCP
₲ 2.709
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
191/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150349
Monto Contrato
₲ 1.373.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 965.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3