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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034236
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93073
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2017
Fecha de la Transferencia
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.345

Retención DNCP
₲ 4.655
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138597
Monto Contrato
₲ 50.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.348.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.348.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3