Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039019
Monto de la Factura
₲ 16.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181870
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.919.436
Retención DNCP
₲ 59.655
Retención IVA
₲ 456.545
Retención Renta
₲ 304.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138597
Monto Contrato
₲ 50.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.348.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.348.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3