Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011947
Monto de la Factura
₲ 2.135.600
Nro. Solicitud de Transferencia
130739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.916
Retención DNCP
₲ 7.611
Retención IVA
₲ 58.244
Retención Renta
₲ 38.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140191
Monto Contrato
₲ 39.733.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.141.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.141.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROCUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3