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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.527

Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141674
Monto Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5