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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 1.476.750
Nro. Solicitud de Transferencia
191050
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.362

Retención DNCP
₲ 5.263
Retención IVA
₲ 40.275
Retención Renta
₲ 26.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151631
Monto Contrato
₲ 17.628.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.764.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.764.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1