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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028977
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140207
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.284

Retención DNCP
₲ 22.807
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 116.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150567
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.086.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.086.284

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2