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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001138
Monto de la Factura
₲ 14.968.500
Nro. Solicitud de Transferencia
117328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.234.771

Retención DNCP
₲ 53.342
Retención IVA
₲ 408.232
Retención Renta
₲ 272.155
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140688
Monto Contrato
₲ 82.914.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.816.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.816.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1