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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010585
Monto de la Factura
₲ 6.216.284
Nro. Solicitud de Transferencia
114044
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.911.573

Retención DNCP
₲ 22.153
Retención IVA
₲ 169.535
Retención Renta
₲ 113.023
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140131
Monto Contrato
₲ 101.880.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.410.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.410.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327392
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2