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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011149
Monto de la Factura
₲ 25.466.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.218.558

Retención DNCP
₲ 90.755
Retención IVA
₲ 694.552
Retención Renta
₲ 463.035
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140131
Monto Contrato
₲ 101.880.662
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.410.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.410.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327392
Nombre de la Licitación
Servicios Protocolares - Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2