Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0023598
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.103.900
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            24072
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-03-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-03-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.099.886
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.014
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            188/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-17-150429
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 8.356.400
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.768.564
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.768.564
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            338220
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        