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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003138
Monto de la Factura
₲ 662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
190621
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.091

Retención DNCP
₲ 2.409
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
117/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144458
Monto Contrato
₲ 10.238.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.766.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.766.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3