Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0005319
Monto de la Factura
₲ 6.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.714

Retención DNCP
₲ 21.468
Retención IVA
₲ 164.291
Retención Renta
₲ 109.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137962
Monto Contrato
₲ 17.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.003.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.003.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3