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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027691
Monto de la Factura
₲ 356.250
Nro. Solicitud de Transferencia
117718
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 354.955

Retención DNCP
₲ 1.295
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-142080
Monto Contrato
₲ 15.383.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.988.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.988.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323054
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4