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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001205
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.298

Retención DNCP
₲ 10.157
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
114/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144389
Monto Contrato
₲ 25.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.787.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.787.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334239
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE LOCALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3