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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077682
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301

Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150831
Monto Contrato
₲ 96.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.698.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.698.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1