Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077681
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150831
Monto Contrato
₲ 96.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.698.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.698.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
