Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087196
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396

Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150831
Monto Contrato
₲ 96.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.698.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.698.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE AIRE Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1