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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 3.369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36253
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.857

Retención DNCP
₲ 12.006
Retención IVA
₲ 91.882
Retención Renta
₲ 61.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
01/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135253
Monto Contrato
₲ 72.551.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.478.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.478.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5