Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183945
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.945
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141749
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.141.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.141.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
