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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 511.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141618
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.640

Retención DNCP
₲ 1.860
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141749
Monto Contrato
₲ 32.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.141.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.141.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4