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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016882
Monto de la Factura
₲ 5.072.530
Nro. Solicitud de Transferencia
64800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.921.873

Retención DNCP
₲ 19.468
Retención IVA
₲ 31.863
Retención Renta
₲ 99.326
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141812
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.303.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.303.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2