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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015504
Monto de la Factura
₲ 1.710.048
Nro. Solicitud de Transferencia
166594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.326

Retención DNCP
₲ 6.722
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141812
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.303.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.303.519

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328537
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2