Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 618.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.182

Retención DNCP
₲ 2.205
Retención IVA
₲ 16.868
Retención Renta
₲ 11.245
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
154/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146960
Monto Contrato
₲ 116.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.691.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.691.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3