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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 1.523.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193250
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.448.821

Retención DNCP
₲ 5.429
Retención IVA
₲ 41.550
Retención Renta
₲ 27.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
154/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146960
Monto Contrato
₲ 116.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.691.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.691.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3